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[FI问题] 案例分析第01期:以存货冲抵负债

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发表于 2013-11-15 14:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
10赛跑币
案例:
本人(非Admin本人,此案例来自大家实际项目)现在正在为一家销售企业实施SAP,该公司经常购买供应商的货物,产生负债,但是在偿还这笔负债时,公司并不是付他们现金,而已用自己的存货冲抵负债。
各位SAP大神,如果是你,你该如何在系统里实施这个需求呢。最好要有详细的设计,后台配置,及前台操作,图文并茂。

写在后边:
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1、分享三个或多个提升业务知识的SAP实际业务;
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首先,不能用存货直接冲抵负债,因为涉及到成本和销项税,所以只能把存货的金额转到应收,让应收去冲抵应付,这样成本和销项税都分开了,也达到了冲抵负债的效果。这种业务在会计上称作“视同销售”。 假设如下:假设有应付账款-A公司 ¥117,需要用存货冲抵,这时只需用¥100的存货即可。 系统操作:1.VL01N 发货 DR:主营业务成本 100 CR:存 ...

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发表于 2013-11-15 14:18:48 | 显示全部楼层
首先,不能用存货直接冲抵负债,因为涉及到成本和销项税,所以只能把存货的金额转到应收,让应收去冲抵应付,这样成本和销项税都分开了,也达到了冲抵负债的效果。这种业务在会计上称作“视同销售”。

假设如下:假设有应付账款-A公司 ¥117,需要用存货冲抵,这时只需用¥100的存货即可。

系统操作:1.VL01N 发货  
                                    DR:主营业务成本 100
                                    CR:存货             100
               2.VF01开形式发票,形成应收账款
                                     DR:应收账款-A公司 117
                                     CR:主营业务收入     100
                                          销项税              17
               3.F-28或者F-53应收应付互清
                                      DR:应付账款-A公司 117
                                      CR:应收账款-A公司 117
需要特殊配置的地方:XK01中把A公司设为客户,XD01中把A公司设为供应商,并且都勾上允许互清。这样就OK了。
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发表于 2013-11-15 14:55:45 | 显示全部楼层
增加与供应商名称 相同的客户主数据。并且在客户主数据的控制数据中的供应商字段中维护 其供应商代码

对这个客户代码进行销售,同事按照标准的销售流程出货给供应商。

财务结算时 这2个代码的应付和应收可以互清。
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发表于 2013-11-15 15:05:43 | 显示全部楼层
新增一个客户,把这个客户跟供应商在系统中关联,这样每次存货抵货款的时候,把存货销售给供应商(但是这样增加了税额)。系统设置很简单都是标准配置。这样在FBL1N跟FBL5N中看的时候,只需要把“客户项目”跟“供应商项目”勾上就可以看得到应收应付了。不知道这样设置能不能满足需求。
1.jpg
2.jpg
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发表于 2013-11-15 17:46:23 | 显示全部楼层
它们公司手工做账的时候会计分录什么样子的?
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 楼主| 发表于 2013-11-16 12:08:33 | 显示全部楼层
为你挑战上帝 发表于 2013-11-15 14:55
增加与供应商名称 相同的客户主数据。并且在客户主数据的控制数据中的供应商字段中维护 其供应商代码

对 ...

KAKU你的方案就是走SD流程然后用应收冲应付的方案。还有其他方案不。
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 楼主| 发表于 2013-11-16 12:10:08 | 显示全部楼层
xigua1602 发表于 2013-11-15 15:05
新增一个客户,把这个客户跟供应商在系统中关联,这样每次存货抵货款的时候,把存货销售给供应商(但是这样 ...

你这个就是跟上面KAKU的方案一样,对吧。
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发表于 2013-11-16 17:48:38 | 显示全部楼层
xigua1602 发表于 2013-11-15 15:05
新增一个客户,把这个客户跟供应商在系统中关联,这样每次存货抵货款的时候,把存货销售给供应商(但是这样 ...

税收肯定是要有的,用存货抵债在税法上是视同销售的,当然要交税啊
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发表于 2013-11-16 21:38:57 | 显示全部楼层
采购管采购走MM的正常流程产生应付, 销售管销售走SD的正常流程产生应付, 财务这个付款/收款清帐时把应收应付挑出来互清。
客户主数据的控制数据中的供应商字段中维护 其供应商代码
供应商主数据的控制数据中的客户字段中维护 其客户代码
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发表于 2013-11-17 09:40:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 fish_yj 于 2013-11-17 09:44 编辑

还有一种简便方法

创建 供应商A  物料X的采购订单, 做收货,发票校验,产生对A的应付
创建 供应商A 物料Y的退货采购订单, 做退货, 负向发票校验, 产生对A的负向应付
应付互相抵充。

SAP里面做退货采购订单是不做检查,是否这个供应商,这个物料有采购订单, 即使没有采购过,也能做退货, 这是一个取巧的方法。
这样从流程上就不用麻烦SD的同事了, MM和FI就搞定了

但是审计来审计的时候可能出问题。
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