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[CO问题] 一个关于应付款清帐的问题

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发表于 2012-2-9 16:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1赛跑币
有这样一个情况 有个供应商已经发货给我们 做发票校验 这个我是我们已经预付款1半给他们
在我们要把剩下一半付款的时候 供应商倒闭了,那么这个时候还有一半的货款应该是怎么算的? 月末GR/IR清帐的时候 这笔款项怎么清?
目前我是这个想的:
借:存库  100元 贷:GR/IR  100元
借:应付款 50  贷:预付款 50  这笔是在系统里预付的
借:应付 50  贷:现金50  就是这样子的把     这里还有50元,供应商倒了,这笔款应该就不要付了,如果不要付了,就计营业外收入
那么这里有个问题 SAP在系统里 怎么把这笔营业外收入的50元 + 以前的已经付款的50元 跟 库存货物100元 对应起来?从而去清GR/IR ?

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发票效验没做,就没有应付,更谈不上清帐了。

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  • ittripma
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发表于 2012-2-9 16:59:40 | 显示全部楼层
gr44 发表于 2012-2-10 13:51
我对发票校验的这个步骤不熟  它是不是指把应付款付出?而且在月末不用这GR/IR清帐。
如果按照这个案例 发 ...

发票效验没做,就没有应付,更谈不上清帐了。
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发表于 2012-2-9 21:46:22 | 显示全部楼层
这个问题比较有意思:
按理说,供应商不来催款是好事啊。应该看会计对这样的业务怎么处理?
等高手解答
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发表于 2012-2-10 10:39:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 ella198512 于 2012-2-10 10:40 编辑

供应商还没开发票吧?试着回答一下,请各位指正:

预付 F-48:        借:预付 50        贷:现金  50
入库 MIGO:       借:原材料100     贷:GR/IR 100
供应商倒闭F-02:   借: GR/IR 100   贷:预付款 50 营业外收入 50

由于科目GR/IR和原材料创建时设成只能自动记账,我把这项不选。最终系统显示如下:

分录.png
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发表于 2012-2-10 10:46:28 | 显示全部楼层
有这样一个情况 有个供应商已经发货给我们 做发票校验 这个我是我们已经预付款1半给他们

问一下:发票校验做了没?
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 楼主| 发表于 2012-2-10 10:52:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 gr44 于 2012-2-10 11:24 编辑

设定发票校验已经做了,还有张 你这个想法不好。GR/IR是统御科目 一般都记成自动录账的。为了清这一笔钱 客户怎么可能同意我们将这个科目更改。所以这个方案不行
另外多问句,做了发票校验是不是就是指在FI那边已经收到了钱,应该的应付款已经付出?
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发表于 2012-2-10 11:24:57 | 显示全部楼层
供应商已开发票:

预付 F-48:        借:预付 50         贷:现金  50
入库 MIGO:      借:原材料100     贷:GR/IR 100
发票 MIRO:        借:GR/IR 100     贷:应付100
供应商倒闭F-53:   借: 应付100   贷:预付款 50  坏账准备 50

不知道对不对
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发表于 2012-2-10 11:25:31 | 显示全部楼层
既然发票校验都做好了,那还有什么问题呢。

入库时:
借:入库 100 贷:GR/IR 100

发票时:
借:GR/IR 100  贷:应付  100

付款进
借:应付 50  贷:预付款  50

这个时候供应商倒了,还有50不要还了,计营外收入好了
借:应付  50  贷:营业外收入 50
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发表于 2012-2-10 11:43:50 | 显示全部楼层
admin 发表于 2012-2-10 11:25
既然发票校验都做好了,那还有什么问题呢。

入库时:

说得有道理。

如果供应商未开发票,但货到入库也已预付一半金额,这时供应商倒闭了,怎么处理:

预付款:
借:预付款50    贷:现金50

收货:MIGO
借:原材料100   贷:GR/IR100

供应商倒闭了,月末怎样清这笔账:


但GR/IR科目需对应前台操作才能清账,因供应商未开发票就没有前台操作
先清预付款:
借:应付50    贷: 预付款50

贷到票未到,不知怎样做,请指教

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 楼主| 发表于 2012-2-10 13:51:51 | 显示全部楼层
我对发票校验的这个步骤不熟  它是不是指把应付款付出?而且在月末不用这GR/IR清帐。
如果按照这个案例 发票校验没做?我们如何去清帐?
入库时:
借:入库 100 贷:GR/IR 100
预付款
借:应付 50  贷:预付款  50
借:应付  50  贷:营业外收入 50
在月末做f.13 的时候 后两个分录 是如何对应在一起 从而把货物的款项清掉?
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