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32、销售模块的流程是什么?

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发表于 2015-1-5 08:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
FI模块里包括应收模块,应收模块是和销售模块关联在一起的。应收模块的应收账款来销售模块。作为财务顾问,是不需要详细去掌握销售模块的后台配置的,不过前台的一些操作,我们还是要了解一下销售模块的流程是什么。

请你通过各个办法获得以下知识:
1,销售流程有哪几个步骤
2,哪几个步骤产生会计分录,分别是什么
3,销售流程的几个步骤如何冲销


这些教程可以帮助你理清本知识点的思路:销售流程



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上一篇:31、如何创建客户主数据?
下一篇:33、如何手工创建应收账款?
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发表于 2015-1-14 19:32:40 | 显示全部楼层
1,销售流程有哪几个步骤
答:创建销售订单->发货->开形式发票->开增税发票->收款

2,哪几个步骤产生会计分录,分别是什么
答: 发货:
借:主营业务成本  贷:库存商品
开形式发票:
借:应收账款-某客户    贷:收入
收款:
借:现金(银行存款)  贷:应收账款-某客户

3,销售流程的几个步骤如何冲销
答:如果没有开发票的可用事务代码VL09进行冲销
       如果已开发票,则事务代码VF26进行冲销
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发表于 2015-1-15 23:19:24 | 显示全部楼层
1,销售流程有哪几个步骤
销售订单--审核订单-发货-开票-收款-清账
2,哪几个步骤产生会计分录,分别是什么
3,销售流程的几个步骤如何冲销
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发表于 2015-1-27 15:24:39 | 显示全部楼层
1,销售流程有哪几个步骤
    销售订单 发货  发票 收钱
2,哪几个步骤产生会计分录,分别是什么
     发货  发票 收钱会产生凭证
3,销售流程的几个步骤如何冲销
     如果没有开发票的可用事务代码VL09进行冲销
       如果已开发票,则事务代码VF26进行冲销
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发表于 2015-2-6 10:41:59 | 显示全部楼层
1.销售订单--审核订单--发货--开票--收款--清账
2.发货 借:主要业务成本 贷:库存商品
  开票 借:应收账款     贷:主营业务收入
  收款 借:银行存款     贷:应收账款
3.没开票用VL09冲销,开票了用VF26冲销
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发表于 2015-2-11 12:51:56 | 显示全部楼层
1,销售流程有哪几个步骤
   销售订单--(审核订单)--发货--开票--收款--清账
2,哪几个步骤产生会计分录,分别是什么
   发货:
借:主营业务成本
贷:库存商品

   开票:
借:应收账款
贷:应交税金-销项税
贷:主营业务收入

   收款:
借:银行存款
贷:应收账款

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发表于 2015-2-18 16:14:02 | 显示全部楼层
1,销售流程有哪几个步骤
生成销售订单-订单审核-仓库发货-开票-收款-清账

2,哪几个步骤产生会计分录,分别是什么
发货:
借:主营业务成本
   贷:库存商品
开票:
借:应收账款
   贷:应交税金-销项税
          主营业务收入
收款:
借:银行存款
   贷:应收账款

3,销售流程的几个步骤如何冲销
如果只是发货错了,并没有开票,则事务代码VL09进行冲销;如果已经开票了,则事务代码VF26进行冲销。
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发表于 2015-2-28 10:17:54 | 显示全部楼层
1.        销售流程有哪几个步骤
销售部:销售订单(订单审批)→仓库:销售发货→应收会计:发系统发票→收款→清账→结束

2.        哪几个步骤产生会计分录,分别是什么
发货:
借:主营业务成本
贷:库存商品

开票:
借:应收账款
贷:应交税金-销项税
贷:主营业务收入

收款:
借:银行存款
贷:应收账款

3.        销售流程的几个步骤如何冲销
1)如果只是发货错了,并没有开票:则事务代码VL09进行冲销
2)如果已经开票了,则事务代码VF26进行冲销
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发表于 2015-3-25 16:36:38 | 显示全部楼层
1、销售部门:创建订单  订单审核
   仓库:发货
   财务部:开票  收款   清帐
2、发货:
   借:主营业务成本
   贷:库存商品
   开票:
   借:应收账款
   贷:应缴税费-销项税
       主营业务收入
   收款:
   借:银行存款
   贷:应收账款
3、已经发货未开票  VL09
   已经开票  VF26
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发表于 2015-4-1 10:04:58 | 显示全部楼层
1,销售流程有哪几个步骤
询价--报价--销售订单--发货--发票校验--收款

2,哪几个步骤产生会计分录,分别是什么
发货:
借:主营业务成本;贷:库存商品

发票校验:
借:应收账款;贷:主营业务收入
              贷:销项税

收款:
借:银行存款;贷:应收账款

发货记成本,开票记收入,但是需要同时去做(同一个会计期间),不能隔天做,如果“发货”和“开票”动作跨月,则导致收入成本不匹配问题,我们最多解决此问题的办法就是遵循开票原则,收入成本都在开票动作时一起确认。如果有企业,按照签收标准(用户收到才能记成本),发货3.27、签收4.1,那就是4.1记成本,这时候系统就不会再3.27记成本,在3.27记商品发出,等到4.1再记,在发货时不记成本,在开票的时候(VF01)再记成本。会计分录如下(Sap中设置GI,GOODS ISSUE中间科目):

发货:
借:GI
贷:库存商品

发票校验:
借:主营业务成本;贷:GI

借:应收账款;贷:销项税
              贷:主营业务收入

3,销售流程的几个步骤如何冲销
①如果只是发货错了,并没有开票,用事务代码VL09进行冲销;
②如果已经开票了,用事务代码VF26进行冲销。
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