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[FI问题] 案例分析第02期:物料实际成本还原

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发表于 2013-11-20 11:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
20赛跑币
案例:  
1.  工厂产品数据不大。
2.  物料采用标准计价S方式计价。
3.  没有启用PP,ML。
4,工厂所实施的模块,包括MM,SD,FICO。

问题:
大家知道S标准价不是实际成本,那么像我们这情况在没有启用PP,ML 的情况下,有什么好办法可以尽量准确的还原物料实际成本呢?这个是用户的真实需求,大家一起来说说看。

写在后边:
赛跑案例分析活动,旨在分享、互助。希望集合行业智慧,让大家共同成长、进步。参加案例分析活动的同学,希望可以做到:
1、分享三个或多个提升业务知识的SAP实际业务;
2、为后期案例分析的客户需求提建议,至少5期;
3、在自己的微博上发下自己当期案例分析的活动。

最佳答案

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刚好,这个在财务与MM集成课程中详细讲过。 1 我们知道库存入库的时候系统会记录标准成本,这样导致的结果是 库存剩余数量和已经消耗的数量 携带的都是标准成本。 2 在生产结算,采购入库的时候系统会自动计算所有的材料成本差异。 基于以上2个概念,我们需要做的成本还原,其实就是将当月的材料成本差异,在现有库存和当期消耗科目之间分摊,具体步骤如下: 1 进行所有的订单结算 汇总当月所有的材料成本差异 假设 ...

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发表于 2013-11-20 11:18:33 | 显示全部楼层
刚好,这个在财务与MM集成课程中详细讲过。

1 我们知道库存入库的时候系统会记录标准成本,这样导致的结果是  库存剩余数量和已经消耗的数量 携带的都是标准成本。

2 在生产结算,采购入库的时候系统会自动计算所有的材料成本差异。

基于以上2个概念,我们需要做的成本还原,其实就是将当月的材料成本差异,在现有库存和当期消耗科目之间分摊,具体步骤如下:

1 进行所有的订单结算 汇总当月所有的材料成本差异  假设 为    材料成本差异     1000  CNY

2 计算所有库存消耗的成本科目和现有库存 之间的数量比例

   如: 销售-主营业务成本              80 KG
          成本中心发料- 费用科目       5  KG
          在建工程消耗-费用科目         5  KG     注意这里指的是对成品的消耗。
          现有库存                            10 KG
           ......

3  将第一步中的材料差异按照  第二步中的比例 分摊到对应的消耗科目  借贷科目为

  贷  :材料成本差异           -800 cny
  借  :主营业务成本             800  cny

  贷  :材料成本差异                  -50 cny
  借  :成本中心发料- 费用科目  50  cny

贷  :材料成本差异                  -50 cny
借  :在建工程消耗-费用科目    50  cny

剩下 100 的现有库存承担    因为现有库存未来还要发出到消耗中,所以对应的差异不需要分摊出去。

OK,分摊完毕。  这种对应的自动分摊程序也很简单,懂开发的人可以研究下。主要是MKPF,MSEG,BSEG.....这些凭证表







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发表于 2013-11-20 13:18:20 | 显示全部楼层
为你挑战上帝 发表于 2013-11-20 13:10
刚好,这个在财务与MM集成课程中详细讲过。

1 我们知道库存入库的时候系统会记录标准成本,这样导致的结 ...

KAKU大神分析的好,这种还原要ABAP开发了。
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发表于 2013-11-20 13:39:59 | 显示全部楼层
好像只有开发了
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发表于 2013-11-20 13:50:55 | 显示全部楼层
COSTING SHIP 间接费用咯
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发表于 2013-11-20 14:44:45 | 显示全部楼层
goldmanshow 发表于 2013-11-20 13:50
COSTING SHIP 间接费用咯

COSTING SHEET是做间接费用的,跟这边的差异么有关系哈。

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发表于 2013-11-21 11:18:11 | 显示全部楼层
kaku分析的原理和物料帐的原理的区别在哪呢?不太明白
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发表于 2013-11-21 11:28:15 | 显示全部楼层
为你挑战上帝 发表于 2013-11-20 13:10
刚好,这个在财务与MM集成课程中详细讲过。

1 我们知道库存入库的时候系统会记录标准成本,这样导致的结 ...

KAKU这个方案的逻辑就是物料分类账的逻辑,只不过用手工来做了。这个方案适用物料主数据较少的情况,如果比较多,财务月结压力太大了。
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发表于 2013-11-21 14:35:58 | 显示全部楼层
ou2046 发表于 2013-11-21 11:28
KAKU这个方案的逻辑就是物料分类账的逻辑,只不过用手工来做了。这个方案适用物料主数据较少的情况,如果 ...

这种开发只适用于BOM简单的工厂,如果工厂的BOM很复杂,一层一层的,那么多层差异上滚时,逻辑很难开发,或者就干脆上物料帐了。我觉的实际业务中,要么你就不要这么高要求,差异手动处理一下,如果要求那么高的话,就建议用记上物料帐。物料帐其实很简单。
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发表于 2013-11-25 23:44:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 jashen_jiang 于 2013-11-25 23:54 编辑

可以在内部订单上做些文章吧。
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